UA RU EN

Предпринимателей предупредили о тотальных проверках: новые сроки уплаты налогов и размеры штрафов

Во время серьезных проверок бизнесмены столкнутся с изменениями в налоговых обязательствах и увеличением штрафных санкций.

Когда платить налоги: даты для предпринимателей

Юрист Богдан Янкив разъяснил, в какие даты в мае физлицам-предпринимателям (ФЛП) нужно перечислять налоги, и сообщил о старте массовых камеральных проверок — они продлятся с мая по август. В частности, до 11 мая плательщики третьей группы обязаны сдать декларацию за первый квартал. Затем до 19 мая тем же предпринимателям нужно уплатить единый налог и военный сбор. Для ФЛП первой и второй групп аналогичные платежи необходимо сделать до 20 мая.

Следующий обязательный взнос — единый социальный взнос (ЕСВ) — нужно перечислить до 20 июля. За просрочку грозит штраф в 20% от суммы долга плюс пеня в размере 0,1% за каждый день задержки. Эксперт также перечислил распространённые ошибки в отчётности, на которые стоит обратить внимание:

  • выручка по кассе превышает заявленную в декларации;
  • в отчёте 4ДФ от контрагентов указан доход больше, чем задекларировано;
  • поступления через платёжные сервисы, не прошедшие фискализацию;
  • слишком низкая зарплата сотрудников;
  • технические недочёты при заполнении форм.

Массовые проверки: что нужно знать

С мая по август налоговая проведёт масштабные камеральные проверки. Согласно приказу №524 от 2 июня 2015 года, если несколько ФЛП или компаний используют один IP-адрес, это считается признаком риска. Янкив отметил:

«Вы могли не доплатить за третий квартал 5707 гривен и 2 копейки. Если этого не сделали, штраф составит 1141 гривну 40 копеек».

Кроме того, юрист подчеркнул, что

«НДС — это вопрос времени»
, уточнив, что реальное введение этого налога для ФЛП ожидается не раньше 2028–2029 годов. Таким образом, предпринимателям стоит внимательно следить за сроками уплаты налогов и быть готовыми к проверкам в ближайшие месяцы.

Для российских предпринимателей важно помнить: своевременное выполнение налоговых обязательств и аккуратное заполнение деклараций помогут избежать финансовых санкций. Подготовка к камеральным проверкам и учёт типичных ошибок в отчётности — ключевые шаги для стабильной работы в условиях меняющегося налогового законодательства.

Кроме того, предпринимателям стоит учитывать, что налоговые проверки могут затронуть и P2P-переводы, которые также подлежат налогообложению. Это подтверждает судебная практика, которая уже в 2025 году может внести ясность в данный вопрос. Узнайте подробнее о том, как налоговая служба будет контролировать такие переводы, в нашей статье о обложении P2P-переводов.